参与学校有关审计工作部署;负责起草和修订内部审计规章制度,协助制订与完善学校业务活动相关规章制度。完善内部审计工作程序,建立确保审计质量的内控机制。对学校和所属单位的各项经济活动实施独立、客观的监督、评价和建议,并监督检查被审单位审计发现问题的整改情况,包括重点领域和重大政策执行情况、财务收支和预算管理情况、领导干部任期履行经济责任情况、基建和修缮工程项目管理情况、专项资金和科研经费使用情况、内部控制的健全和执行情况等。
参与学校有关审计工作部署;负责起草和修订内部审计规章制度,协助制订与完善学校业务活动相关规章制度。完善内部审计工作程序,建立确保审计质量的内控机制。对学校和所属单位的各项经济活动实施独立、客观的监督、评价和建议,并监督检查被审单位审计发现问题的整改情况,包括重点领域和重大政策执行情况、财务收支和预算管理情况、领导干部任期履行经济责任情况、基建和修缮工程项目管理情况、专项资金和科研经费使用情况、内部控制的健全和执行情况等。